1、獨立開展集團性公司內部審計工作;
2、負責帶領或與項目組共同開展經濟責任審計、內部控制審計、財務收支審計等審計業務;
3、負責對項目組成員的工作指導和溝通;
4、負責就審計結果與被審單位進行溝通;
5、負責編制審計報告和審計意見書;
6、負責開展跟蹤審計,督促審計發現的整改落實,推進審計成果的利用。
任職要求:
1、***大學本科及以上學歷,審計、財務、管理等相關專業;
2、具有5年以上集團性公司內部審計或大型會計師事務所相關工作經驗(具備醫藥行業審計經驗者優先考慮);
3、熟練使用OFFICE、ERP軟件,具有較強的大數據分析及邏輯思維能力;
4、為人正直,具有良好的職業道德,工作責任心強,能夠適應出差;
5、注冊會計師、國際注冊內部審計師、中級會計師或中級審計師以上職稱。



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制藥·生物工程
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500-999人
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國有企業
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中山西路1001號